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  • 關于2024年中央和地方預算執(zhí)行情況與2025年中央和地方預算草案的報告(摘要)

    Law-lib.com  2025-3-6 10:17:48  人民網-人民日報


      新華社北京3月5日電  受國務院委托,財政部3月5日提請十四屆全國人大三次會議審查《關于2024年中央和地方預算執(zhí)行情況與2025年中央和地方預算草案的報告》。摘要如下:

      一、2024年中央和地方預算執(zhí)行情況

     。ㄒ唬2024年一般公共預算收支情況

      1.全國一般公共預算

      全國一般公共預算收入219702.12億元,為預算的98.1%,比2023年增長1.3%。其中,稅收收入174972.01億元,下降3.4%;非稅收入44730.11億元,增長25.4%,主要是一次性安排中央單位上繳專項收益以及地方依法依規(guī)加大國有資源資產盤活力度,國有資本經營收入和國有資源(資產)有償使用收入增加較多。加上從預算穩(wěn)定調節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經營預算調入資金及使用結轉結余25410.5億元,收入總量為245112.62億元。全國一般公共預算支出284612.25億元,完成預算的99.7%,增長3.6%。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金1100.37億元,支出總量為285712.62億元。收支總量相抵,赤字40600億元,與預算持平。

      2.中央一般公共預算

      中央一般公共預算收入100435.71億元,為預算的98.1%,增長0.9%。加上從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入2482億元,從中央政府性基金預算、中央國有資本經營預算調入900億元,上年結轉資金5000億元,收入總量為108817.71億元。中央一般公共預算支出141117.34億元,完成預算的98%,與2023年基本持平。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金1100.37億元,支出總量為142217.71億元。收支總量相抵,中央財政赤字33400億元,與預算持平。

      2024年中央一般公共預算結余1100.37億元(含中央預備費500億元,未安排使用,轉入當年支出結余),全部補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金。加上中央政府性基金結轉結余資金補充29.8億元后,2024年年末中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額2739.22億元。

      3.地方一般公共預算

      地方一般公共預算收入219663.57億元,其中,本級收入119266.41億元,增長1.7%;中央對地方轉移支付收入100397.16億元。加上從地方預算穩(wěn)定調節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經營預算調入資金及使用結轉結余17028.5億元,收入總量為236692.07億元。地方一般公共預算支出243892.07億元,增長3.2%,占全國一般公共預算支出的85.7%。收支總量相抵,地方財政赤字7200億元,與預算持平。

      (二)2024年政府性基金預算收支情況

      全國政府性基金預算收入62090.4億元,為預算的87.7%,下降12.2%,主要是地方國有土地使用權出讓收入下降。加上2023年結轉收入391.87億元、超長期特別國債收入10000億元、地方政府發(fā)行專項債券籌集收入39000億元,收入總量為111482.27億元。全國政府性基金預算支出101477.82億元,完成預算的84.4%,增長0.2%。

      中央政府性基金預算收入4734.67億元,為預算的105.8%,增長7.2%。中央政府性基金預算支出14561.77億元,完成預算的98%。

      地方政府性基金預算本級收入57355.73億元,下降13.5%。地方政府性基金預算支出96798.64億元,增長0.4%。

     。ㄈ2024年國有資本經營預算收支情況

      全國國有資本經營預算收入6782.88億元,為預算的114.5%,增長0.6%。全國國有資本經營預算支出3128.86億元,完成預算的95.3%,下降6.5%。

      中央國有資本經營預算收入2252.05億元,為預算的94.1%,下降0.5%。中央國有資本經營預算支出1555.2億元,完成預算的88.9%,增長4%。

      地方國有資本經營預算本級收入4530.83億元,增長1.2%。地方國有資本經營預算支出1613.83億元,下降14.9%,主要是解決歷史遺留問題等支出減少。

      (四)2024年社會保險基金預算收支情況

      全國社會保險基金預算收入118944.7億元,為預算的101.2%,增長5.2%。全國社會保險基金預算支出106061.28億元,完成預算的99.3%,增長7%。當年收支結余12883.42億元,年末滾存結余143372.3億元。

      2024年年末,國債余額345723.62億元,控制在全國人大批準的國債限額352008.35億元以內;地方政府債務余額475370.55億元(含用于置換存量隱性債務的地方政府債務),包括一般債務余額167012.77億元、專項債務余額308357.78億元,控制在全國人大批準的地方政府債務限額以內。

     。ㄎ澹2024年主要財稅政策落實和重點財政工作情況

      有效落實存量和增量財政政策。

      扎實推動高質量發(fā)展。

      加強基本民生保障。

      有效防范化解重點領域風險。

      深化財稅體制改革。

      加強財政管理監(jiān)督。

      二、2025年中央和地方預算草案

     。ㄒ唬2025年財政收支形勢分析

      從財政收入看,經濟延續(xù)回升向好態(tài)勢為財政收入增長提供支撐,但制約因素仍然很多。從財政支出看,發(fā)揮財政政策逆周期調節(jié)作用,擴投資、保民生、穩(wěn)就業(yè)、促消費等領域需要強化保障,培育新質生產力、推進鄉(xiāng)村全面振興、加強生態(tài)環(huán)境保護等重點支出剛性增長,糧食儲備、政府債務還本付息支出等繼續(xù)增加,財政騰挪空間有限。綜合判斷,國內外環(huán)境變化帶來的影響將持續(xù)向財政傳導,2025年財政收支矛盾仍然突出,必須把困難挑戰(zhàn)考慮得更充分一些,把政策舉措準備得更周全一些,為促進經濟持續(xù)健康發(fā)展提供堅實保障。

     。ǘ2025年預算編制和財政工作的總體要求

      做好2025年預算編制和財政工作,要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,完整準確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構建新發(fā)展格局,扎實推動高質量發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,實施更加積極的財政政策,加大支出強度,優(yōu)化支出結構,加強對擴大國內需求、發(fā)展新質生產力、促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展、保障和改善民生等方面的支持,深化財稅體制改革,強化財政科學管理,防范化解風險,嚴肅財經紀律,落實黨政機關堅持過緊日子要求,提高資金使用效益和政策效能,推動經濟持續(xù)回升向好,為高質量完成“十四五”規(guī)劃目標任務、實現“十五五”良好開局提供有力保障。

      2025年財政政策要更加積極,持續(xù)用力、更加給力,根據形勢變化及時調整政策措施,打好政策“組合拳”。持續(xù)用力,主要是做好年度間的政策銜接,既讓已出臺的政策發(fā)揮最大效能,又及時出臺新的有力度的政策,前后貫通、接續(xù)發(fā)力。更加給力,主要是用好用足政策空間,加強超常規(guī)逆周期調節(jié),提高調控的前瞻性、針對性、有效性,使政策力度更大、效果更好,各方面更有獲得感。具體體現在五個方面:一是提高財政赤字率,加大支出強度、加快支出進度。二是安排更大規(guī)模政府債券,為穩(wěn)增長、調結構提供更多支撐。三是大力優(yōu)化支出結構、強化精準投放,更加注重惠民生、促消費、增后勁。四是持續(xù)用力防范化解重點領域風險,促進財政平穩(wěn)運行、可持續(xù)發(fā)展。五是進一步增加對地方轉移支付,增強地方財力、兜牢“三保”底線。同時,依法嚴格稅收征管,規(guī)范非稅收入管理,提升財政收入質量,堅決防止和糾正亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

      實施積極財政政策過程中,注重目標引領,把握政策取向,講求時機力度,強化系統(tǒng)思維,各項工作能早則早、靠前實施。一是堅持做優(yōu)增量、盤活存量。二是堅持精打細算、保障重點。三是堅持管理挖潛、花錢問效。四是堅持防范風險、嚴肅紀律。五是堅持前瞻謀劃、引導預期。

     。ㄈ2025年主要財政政策

      支持擴大國內需求。大力提振消費。綜合運用相關財稅政策工具,推進實施提振消費專項行動。加大民生保障力度,多渠道增加居民收入。安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新。支持擴大健康、養(yǎng)老、托幼等服務消費,促進數字、智能、文旅、體育等消費新熱點加快發(fā)展。深入開展現代商貿流通體系試點城市建設,推進實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動、公路水路交通基礎設施數字化轉型升級示范,推動降低全社會物流成本。積極擴大有效投資。統(tǒng)籌用好各類政府投資資金,聚焦關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)加大投資力度,提高投資效益。合理安排超長期特別國債、地方政府專項債券發(fā)行,加快債券資金預算下達,及時分解落實到具體項目,盡早形成實物工作量。加強財政與金融配合,出臺規(guī)范政府和社會資本合作存量項目建設和運營的指導意見。著力支持穩(wěn)外貿穩(wěn)外資。完善關稅等進出口稅收政策,加大出口信用保險、出口信貸支持力度,促進服務貿易、數字貿易和跨境電商、海外倉發(fā)展。制定政府采購本國產品標準及相關政策,保障內外資企業(yè)平等參與政府采購活動。加快推進海南自由貿易港建設。

      支持現代化產業(yè)體系建設。加快推動產業(yè)轉型升級。加強對制造業(yè)領域科技創(chuàng)新的支持,推動科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。中央財政制造業(yè)領域專項資金安排118.78億元、增長14.5%。安排超長期特別國債2000億元用于支持設備更新,比上年增加500億元。支持制造業(yè)新型技術改造。構建更加科學高效的政府投資基金管理體系,鼓勵發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資類基金,以市場化方式帶動更多社會資本投入。強化企業(yè)在創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈中的作用。支持企業(yè)牽頭或參與國家重大科技項目,用好稅收、專項資金、政府采購等政策工具,增強企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。深入實施專精特新中小企業(yè)財政獎補政策,組織開展第三批中小企業(yè)數字化轉型城市試點。出臺政府性融資擔保發(fā)展管理辦法。

      支持實施科教興國戰(zhàn)略。推進教育強國建設。進一步增加教育投入,中央本級教育支出安排1744.43億元、增長5%。推動優(yōu)化區(qū)域教育資源配置,促進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展。逐步推行免費學前教育,促進高中階段學校多樣化發(fā)展。全面建立基于專業(yè)大類的職業(yè)教育差異化生均撥款制度。支持分類推進高校改革發(fā)展,加快建設中國特色、世界一流的大學和優(yōu)勢學科。提高中央高校研究生學業(yè)獎學金以及中等職業(yè)學校、普通高中國家助學金標準,中央對地方學生資助補助經費安排809.45億元、增長11.5%。推進科技強國建設。完善中央財政科技經費分配和管理使用機制。中央本級科學技術支出安排3981.19億元、增長10%,進一步向基礎研究、應用基礎研究、國家戰(zhàn)略科技任務聚焦。提高科技支出用于基礎研究比重,完善競爭性支持和穩(wěn)定支持相結合的基礎研究投入機制。全力支持關鍵核心技術攻關,做好國家科技重大項目經費保障。強化科技任務與經費的統(tǒng)籌,完善與各類創(chuàng)新主體使命定位相適應的分類支持機制。加強國家戰(zhàn)略科技力量、國家戰(zhàn)略人才力量建設,突出支持青年科技人才培養(yǎng)。強化央地協(xié)同,支持國際、區(qū)域科技創(chuàng)新中心建設發(fā)展。

      支持保障和改善民生。促進高質量充分就業(yè)。中央財政安排就業(yè)補助資金,落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,支持實施公共就業(yè)服務能力提升示范項目。延續(xù)實施階段性降低失業(yè)、工傷保險費率政策。把高校畢業(yè)生等青年群體就業(yè)作為重中之重,加強對農民工、就業(yè)困難群體的幫扶。擴大新就業(yè)形態(tài)人員職業(yè)傷害保障試點,推進工傷保險跨省異地就醫(yī)直接結算。健全終身職業(yè)技能培訓制度。強化衛(wèi)生健康服務保障。組織開展第四批公立醫(yī)院改革與高質量發(fā)展示范項目。健全公共衛(wèi)生服務體系,基本公共衛(wèi)生服務經費財政補助標準進一步提高到每人每年99元。支持強化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標準提高30元,達到每人每年700元。健全基本醫(yī)療保險籌資和待遇調整機制,推動基本醫(yī)療保險省級統(tǒng)籌。織密扎牢社會保障網。配合做好漸進式延遲法定退休年齡改革落地實施工作,適當提高退休人員基本養(yǎng)老金,將城鄉(xiāng)居民全國基礎養(yǎng)老金最低標準每人每月提高20元,深入實施企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。推動個人養(yǎng)老金制度平穩(wěn)運行,研究擴大企業(yè)年金制度覆蓋范圍。加強困難群眾基本生活保障,推進分層分類社會救助。支持強化基層應急基礎和力量,提升防災減災救災能力。完善人口發(fā)展支持政策體系。加強普惠育幼服務體系建設,發(fā)放育兒補貼。大力發(fā)展普惠養(yǎng)老服務,進一步支持縣域養(yǎng)老服務體系創(chuàng)新試點項目。做大做強全國社會保障基金。支持文化事業(yè)發(fā)展。健全公共文化服務財政保障機制。完善文物和文化遺產系統(tǒng)性保護投入機制。鼓勵創(chuàng)作更多文藝精品力作。促進提升國際傳播效能。支持加強青少年體育工作。

      支持推進鄉(xiāng)村全面振興。持續(xù)增強糧食等重要農產品穩(wěn)產保供能力。支持高標準農田、水利基礎設施等建設,深入推進糧油作物大面積單產提升行動。完善農業(yè)補貼政策,繼續(xù)對產糧大縣給予獎勵支持,啟動實施中央統(tǒng)籌下的糧食產銷區(qū)省際橫向利益補償。研究制定加快農業(yè)保險高質量發(fā)展的實施意見,農業(yè)保險保費補貼安排540.53億元。深入推進種業(yè)振興行動,實施好農機購置與應用補貼政策,發(fā)展農業(yè)社會化服務。繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。安排中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1770億元,優(yōu)先支持發(fā)展聯農帶農富農產業(yè)。加大對防止返貧監(jiān)測對象等重點群體的支持力度,對重點幫扶縣、易地搬遷集中安置點等給予傾斜支持。推動建立農村低收入人口和欠發(fā)達地區(qū)分層分類幫扶制度,研究過渡期后財政幫扶政策。有序推進鄉(xiāng)村發(fā)展和建設。健全政府投資與金融、社會投入聯動機制,構建鄉(xiāng)村振興多元投入格局。深入實施農業(yè)產業(yè)融合發(fā)展項目支持政策,統(tǒng)籌用好相關領域資金,逐步提高鄉(xiāng)村基礎設施完備度、公共服務便利度、人居環(huán)境舒適度。繼續(xù)實施電信普遍服務支持政策。健全傳統(tǒng)村落保護體系。支持發(fā)展新型農村集體經濟,推進農村綜合改革試點。

      支持新型城鎮(zhèn)化建設和區(qū)域協(xié)調發(fā)展。穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化。中央財政安排農業(yè)轉移人口市民化獎勵資金420億元,比上年增加20億元,增強地方落實農業(yè)轉移人口市民化政策的財政保障能力。引導常住地強化基本公共服務投入,逐步使未落戶常住人口享有均等化城鎮(zhèn)基本公共服務。支持實施城市更新行動,推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和危舊房改造、地下管線更新改造、城市排水防澇等。支持加大保障性住房供給。促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。加強對跨區(qū)域重大項目的支持,推進京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長三角一體化發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等重大戰(zhàn)略實施。中央財政繼續(xù)安排對地方補助資金,支持革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、資源枯竭地區(qū)等加快發(fā)展。繼續(xù)推進西部陸海新通道建設。

      支持生態(tài)文明建設。完善財政資源環(huán)境政策體系。深化橫向生態(tài)保護補償機制建設,指導地方把橫向生態(tài)補償做實做深。推進資源環(huán)境要素市場化配置,研究完善排污權有償使用和交易、生態(tài)環(huán)境損害賠償資金管理等制度,因地制宜探索不同生態(tài)產品價值實現路徑。制定綠色主權債券框架,適時推動綠色主權債券發(fā)行。加強生態(tài)保護和修復。中央對地方重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付安排1205億元、增長7.5%。推進美麗河湖保護與建設,繼續(xù)支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。深入實施山水林田湖草沙一體化保護和修復、歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復、海洋生態(tài)保護修復、國土綠化示范等重大項目,推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設和生物多樣性保護。推動“三北”工程標志性戰(zhàn)役取得重要成果,實施“生態(tài)產業(yè)化、產業(yè)生態(tài)化”獎補政策。穩(wěn)步推進碳達峰碳中和。加強對綠色低碳先進技術研發(fā)和推廣運用的支持,大力支持可再生能源發(fā)展,繼續(xù)推廣新能源汽車,支持廢舊物資循環(huán)利用體系建設,優(yōu)化政府綠色采購政策。

      支持國防、外交和政法工作。

      (四)2025年一般公共預算收入預計和支出安排

      1.中央一般公共預算

      中央一般公共預算收入96960億元,比2024年執(zhí)行數下降3.5%(剔除一次性因素后增長2.1%)。加上從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1000億元、從中央國有資本經營預算調入900億元,收入總量為98860億元。中央一般公共預算支出147460億元,增長4.5%。收支總量相抵,中央財政赤字48600億元,比2024年增加15200億元,通過發(fā)行國債彌補。

     。1)中央本級支出43545億元,增長6.9%,扣除重點保障支出后零增長。

     。2)對地方轉移支付103415億元,剔除通過2023年增發(fā)國債結轉2024年資金安排的災后恢復重建和提升防災減災救災能力補助資金等一次性因素后,同口徑增長8.4%。

     。3)中央預備費500億元,與2024年持平。

      2.地方一般公共預算

      地方一般公共預算本級收入122890億元,增長3%。加上中央對地方轉移支付收入103415億元、地方財政調入資金及使用結轉結余18655億元,收入總量為244960億元。地方一般公共預算支出252960億元,增長3.7%。地方財政赤字8000億元,比2024年增加800億元,通過發(fā)行地方政府一般債券彌補。

      3.全國一般公共預算

      匯總中央和地方預算,全國一般公共預算收入219850億元,增長0.1%。加上調入資金及使用結轉結余20555億元,收入總量為240405億元。全國一般公共預算支出297005億元(含中央預備費500億元),增長4.4%。赤字56600億元,比2024年增加16000億元。

     。ㄎ澹2025年政府性基金預算收入預計和支出安排

      中央政府性基金預算收入5083.78億元,增長7.4%。加上上年結轉收入384.97億元、超長期特別國債收入13000億元、中央金融機構注資特別國債收入5000億元,收入總量為23468.75億元。中央政府性基金預算支出23468.75億元。

      地方政府性基金預算本級收入57415.31億元,增長0.1%。加上中央政府性基金預算對地方轉移支付收入12681.03億元、地方政府專項債務收入44000億元,收入總量為114096.34億元。地方政府性基金預算支出114096.34億元,增長17.9%。

      匯總中央和地方預算,全國政府性基金預算收入62499.09億元,增長0.7%。加上上年結轉收入384.97億元、超長期特別國債收入13000億元、中央金融機構注資特別國債收入5000億元、地方政府專項債務收入44000億元,收入總量為124884.06億元。全國政府性基金預算支出124884.06億元,增長23.1%。

      (六)2025年國有資本經營預算收入預計和支出安排

      中央國有資本經營預算收入2250.29億元,下降0.1%。加上上年結轉收入54.2億元,收入總量為2304.49億元。中央國有資本經營預算支出1404.49億元,下降9.7%。

      地方國有資本經營預算本級收入4077.75億元,下降10%,主要是2024年地方國有企業(yè)利潤下降。地方國有資本經營預算支出1452.45億元,下降10%。

      匯總中央和地方預算,全國國有資本經營預算收入6328.04億元,下降6.7%。加上上年結轉收入54.2億元,收入總量為6382.24億元。全國國有資本經營預算支出2823.08億元,下降9.8%。調入一般公共預算3559.16億元。

      (七)2025年社會保險基金預算收入預計和支出安排

      中央社會保險基金預算收入355.17億元,下降8.7%,主要是綜合考慮基金滾存結余等情況,2025年對基金的財政補貼相應減少;支出385.05億元,增長5.2%。

      地方社會保險基金預算收入124115.67億元,增長4.7%;支出112990.72億元,增長6.9%。

      匯總中央和地方預算,全國社會保險基金預算收入124471.54億元,增長4.6%。全國社會保險基金預算支出113375.77億元,增長6.9%。本年收支結余11095.77億元,年末滾存結余154468.07億元。

      2025年,國債限額418608.35億元;地方政府一般債務限額180689.22億元、專項債務限額399185.08億元。

      三、扎實做好2025年財政改革發(fā)展工作

     。ㄒ唬┞鋵嶞h政機關堅持過緊日子要求

     。ǘ┩七M財政科學管理

      (三)深化財稅體制改革

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